Wanda z Durham: Planuję założyć firmę w Wielkiej Brytanii i chciałabym wiedzieć, jakie są wymogi odnośnie VAT-u. Czy muszę zarejestrować się jako płatnik VAT? Jeśli tak, to kiedy? Słyszałam też o dobrowolnej rejestracji VAT-owca. Czy to oznacza, że sama mogę zdecydować, czy chcę być VAT-owcem czy nie?
Szanowna Pani Wando,
Obowiązek rejestracji firmy jako płatnika VAT związany jest z wysokością obrotów w kolejnych 12 miesiącach. W bieżącym roku podatkowym firma musi zarejestrować się jako płatnik VAT, jeśli osiągnie obroty wysokości 81 tysięcy funtów lub przewiduje, że w ciągu 30 dni tak się stanie.
Jeśli planuje Pani, że Pani firma będzie miała tak wysokie obroty, to najlepiej jest od razu zgłosić ten fakt w brytyjskiej skarbówce, rejestrując się jako VAT-owiec na stronie www.hmrc.gov.uk .
Co do dobrowolnej rejestracji, to rzeczywiście przy obrotach poniżej 81 tysięcy funtów rocznie sama Pani może zdecydować o byciu VAT-owcem. To rozwiązanie ma swoje plusy i minusy.
Jednym z plusów jest na pewno większa wiarygodność firmy, zwłaszcza w kontaktach z dużymi firmami czy z przedstawicielami sektora publicznego. Firma typu sole trader zyskuje w ten sposób wiele w oczach potencjalnych klientów. Drugą korzyścią jest możliwość odzyskiwania zapłaconego podatku VAT od zakupionych towarów i usług. Kupując sprzęt komputerowy, materiały, usługi, czy nawet benzynę do własnej firmy płaci Pani kontrahentowi VAT, a następnie w swojej kwartalnej deklaracji podatku VAT zgłasza Pani te zakupy i występuje o zwrot zapłaconego podatku VAT.
Oczywiście również na swoje towary i usługi musi Pani naliczać podatek VAT, zgodnie ze stawkami, które objaśniliśmy w artykule „Stawki podatku VAT w UK”. Jest to jeden z minusów bycia VAT-owcem, bo jest Pani zwykle o 20% droższym producentem lub wykonawcą niż firma nie będąca płatnikiem VAT-u.
Jeśli kieruje Pani swoje usługi do klientów indywidualnych, mogą być oni zniechęceni wyższymi cenami. Nie ma to jednak większego znaczenia, jeśli Pani klientami są duże firmy – VAT-owcy, bo oni i tak odzyskają zapłacony podatek VAT na podstawie własnych deklaracji podatkowych.
Drugim minusem jest też z pewnością trudniejsza księgowość i obowiązek składania deklaracji co kwartał. Warto wtedy pomyśleć o księgowym, którego usługi mogą kosztować nawet 50 funtów miesięcznie (150 funtów kwartalnie), ale mogą być też dużo droższe. Rozliczania VAT-u można jednak się nauczyć na naszych kursach dla samozatrudnionych - KLIKNIJ TUTAJ>>
Polish Matters Consulting Ltd.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 01670 33 65 44
Ostatnia aktualizacja: luty 2015 r.
UWAGA: Jeśli interesuje Cię tematyka VAT w UK, weź udział w szkoleniu naszej firmy „VAT w UK łatwiejszy niż myślisz”. Dowiesz się jeszcze więcej, poznasz zasady VAT EU i nauczysz się robić kwartalną deklarację VAT dla swojej firmy. Udział w kursie to oszczędność na księgowym. Koszt kursu (80.00 + VAT) zwróci Ci się błyskawicznie, w miesiąc lub dwa, w zależności od tego, ile teraz płacisz księgowej za to, co możesz robić sam.
Szczegółowy kalendarz szkoleń z VAT-u w UK oraz dodatkowe informacje znajdziesz w artykule:http://twojsukcesuk.co.uk/index.php/biznes-i-finanse/biznes-i-finanse-nowe/podatki-i-zasilki/3701-vat-w-uk-latwiejszy-niz-myslisz